湘潭市统计局2025年部门预算公开说明
湘潭市湘潭市统计局 xttj.xiangtan.gov.cn 发布时间:2025-05-06 09:34
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻执行国家、省统计工作的方针政策和法律法规,研究统计制度和统计方法的改革;完成职责内国家、省和地方统计调查任务,承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为。
2、制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,参与配合国家拟定国民经济核算制度,组织实施全市及各县市区国民经济核算制度和全市投入产出调查,核算市本级及县市区地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理市本级及各县市区国民经济核算工作。
3、会同有关部门拟订重大市情市力普查计划与方案,组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查,汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。
4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业,居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科级交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、物流、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
5、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。
6、组织各地区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查;统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息管理制度,共享制度和发布制度。
7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8、指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
9、指导全市统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全市统计专业技术资格考试和从业资格认定的相关工作,监督管理各级财政安排的统计专项经费,指导全市统计科研,统计教育、统计宣传工作。
10、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定各地区、市直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导全市统计信息化系统建设。
11、承办市政府交办的其他事项。
(二)机构设置
湘潭市统计局内设机构包括:本单位共有编制数64人,实有人数87人,其中在职56人,退休31人。内设部门9个,分别为办公室、统计执法监督科(审批服务科)、综合研究室、核算社会统计科、农村经济统计科、工业统计科、能源统计科、贸易外经投资统计科、服务业统计科,另设机关党委。下辖5个事业单位:农村社会经济综合调查队、城市社会经济调查队、普查中心、电子计算站、民意调查中心。
二、部门预算单位构成
湘潭市统计局只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市统计局。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1,191.96万元,其中:一般公共预算拨款1,191.96万元,(其中:纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,其他收入0万元。收入较去年增加27.3万元,主要原因是在职人员增加、公用经费标准提高。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算1,191.96万元,其中:一般公共服务支出1,191.96万元。支出较去年增加27.3万元,主要原因是在职人员增加、公用经费标准提高。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1,191.96万元,其中:一般公共服务支出1,191.96万元,占100%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算1,091.69万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算100.27万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行支出15.27万元,主要用于编外人员经费等方面;专项统计业务支出38万元,主要用于专项统计调查经费等方面;专项普查活动支出10万元,主要用于周期性普查工作等方面;其他统计信息事务支出37万元,主要用于民意调查、联网直报工作经费、年度考核及省市有关考核工作、《统计年鉴》工本费等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费支出204.1万元,比上年预算增加35.41万元,增长20.99%,主要原因是人员增加、人员公用经费标准提高。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为7.4万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费6.4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6.4万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少1万元,主要是根据“过紧日子”要求压缩了三公经费。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,我单位2025年度无会议费预算支出;培训费预算1万元,拟召开3培训,人数300人,内容为统计综合业务以及统计法律法规培训;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额8万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算8万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车2辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位保有设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1,191.96万元,其中,基本支出1,091.69万元,项目支出100.27万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
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