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  • 索 引 号:4303000017-2018-02919
  • 发布机构:市统计局
  • 发文日期:2018-08-23
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:湘潭市统计局2017年度部门决算
  • 主题词:统计

湘潭市统计局2017年度部门决算

湘潭市统计局 xttj.xiangtan.gov.cn 发布时间:2018-08-23 【字体:

第一部分  湘潭市统计局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规,研究统计制度和统计方法的改革,完成职责内国家、省和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为。
    (二)制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,参与配合国家拟订国民经济核算制度,组织实施全市及各县市区国民经济核算制度和全市投入产出调查,核算市本级及县市区地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理市本级及各县市区国民经济核算工作。
    (三)会同有关部门拟订重大市情市力普查计划与方案,组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查,汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。
    (四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、物流、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
    (五)组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。
    (六)组织各地区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查;统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。
    (七)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
    (八)指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
    (九)指导全市统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全市统计专业技术资格考试和从业资格认定的相关工作,监督管理各级财政安排的统计专项经费,指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。
    (十)建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定各地区、市直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导全市统计信息化系统建设。
    (十一)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

我局为市政府工作部门,行政单位,9个内设机构,下辖农村社会经济综合调查队、城市社会经济调查队、普查中心3个副县级事业单位以及电子计算站、统计法规稽查队、民意调查中心3个正科级事业单位;编制人数66人,其中:行政编制25人,事业编制41人;实有人数82人,其中:在职58人,离休1人,退休23人。
第二部分  湘潭市统计局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1484.78万元,比上年减少0.82万元,支出总计1403.71万元,比上年增加139.75万元。收入基本持平,支出增加的主要原因一是增加了下拨县市区农业普查两员劳动报酬支出,二是增加了创省级文明单位奖励支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1263.14万元。其中财政拨款收入1234.72万元,占总收入的97.75%;其他收入28.42万元,占总收入的2.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1403.71万元。其中基本支出1092.46万元,占总支出的92.07%;项目支出311.25万元,占总支出的22.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计1375.5万元,比上年减少29.23万元,变动主要原因是上年结转结余减少。财政拨款支出总计1337.41万元,比上年增加73.45万元,变动主要原因是增加了下拨县市区农业普查两员劳动报酬支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出1337.41万元,占本年支出的95.28%,比上年减少4.72个百分点。变动主要原因是其他资金支出了需自筹的省级文明单位奖金等。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1337.41万元,占财政拨款支出的100%。政府性基金预算财政拨款本年支出为0万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出1337.41万元,比年初预算数增加409.61万元,增加44.15%。其中:行政运行科目支出887.14万元,比年初预算数增加256.72万元,增加40.72%,主要是追加了提高工资及津补贴标准、综合治理考核奖金等人员经费;专项统计业务支出193.08万元,比年初预算数减少4.3万元,减少2.08%,变动不大;专项普查活动支出118.17万元,比年初预算数增加18.17万元,增加18.17%,主要是因为上年结转18.17万元在今年支出;其他财政事务支出3万元是上年结转的绩效管理奖励工作经费;其他统计信息事务支出100.08万元是追加的增加部分绩效考核奖励;其他一般公共服务支出11万元是上级拨付的地方调查补助经费;行政事业单位离退休支出12.94万元是追加的提前退休人员补助;其他工业和信息产业监管支出12万元是追加的新型工业化目标考核奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1026.26万元,其中人员经费977.49万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的95.24%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费48.67万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的4.74%,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费支出合计12.95万元,比年初预算减少10.05万元;其中:公务用车运行维护费支出6.39万元,比年初预算减少1.61万元,主要原因是我单位是加强了公务用车的管理,厉行节约,减少一般性支出。公务接待费支出6.55万元,比年初预算减少8.45万元,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定等要求,严格控制接待支出,降低接待标准。因公出国(境)费0万元。

“三公”经费支出合计12.95万元,比上年减少2.39万元;其中:公务用车运行维护费支出6.39万元,比上年减少1.85万元,主要是因为去年下半年公务用车改革减少了车辆,公务用车运行维护费减少。公务接待费支出6.55万元,比上年减少0.56万元,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定等要求,严格控制接待支出,降低接待标准。因公出国(境)费0万元,与上年一样。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度因公出国(境)团组数及人数均为0;公务用车购置数0辆,公务用车运行维护费支出6.39万元,公务用车保有量2辆;公务接待费支出6.55万元,国内公务接待150批次、980人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无此项指标。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

我局以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对财政资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。我局2017年度预算绩效评价结果为良好。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。我局2017年度机关运行经费支出48.67万元,比2016年减少46.31万元,降低48.75%。主要原因是我局厉行勤俭节约,尽力缩减不必要的开支,有效控制了机关运行经费成本。

(二)政府采购支出情况。我局2017年度政府采购支出总额7.43万元,其中:政府采购货物支出7.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,我局共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)重点绩效评价结果情况说明。我局无重点绩效评价。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第四部分  湘潭市统计局2017年度部门决算表

……(公开表格附后)



附件: 湘潭市统计局.XLS
来 源:市统计局 责任编辑:蒋贶蕖