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  • 索 引 号:4303000017-2018-02809
  • 发布机构:市统计局
  • 发文日期:2018-02-13
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:湘潭市统计局2018年度部门预算及三公经费情况公开
  • 主题词:统计

湘潭市统计局2018年度部门预算及三公经费情况公开

湘潭市统计局 xttj.xiangtan.gov.cn 发布时间:2018-02-13 【字体:

一、基本情况
    我局为市政府工作部门,行政单位,9个内设机构,下辖农村社会经济综合调查队、城市社会经济调查队、普查中心3个副县级事业单位以及电子计算站、统计法规稽查队、民意调查中心3个正科级事业单位;编制人数66人,其中:行政编制23人,事业编制43人;实有人数82人,其中:在职58人,离休1人,退休23人。
    二、主要职责
    (一)贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规,研究统计制度和统计方法的改革,完成职责内国家、省和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为。
    (二)制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,参与配合国家拟订国民经济核算制度,组织实施全市及各县市区国民经济核算制度和全市投入产出调查,核算市本级及县市区地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理市本级及各县市区国民经济核算工作。
    (三)会同有关部门拟订重大市情市力普查计划与方案,组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查,汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。
    (四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、物流、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
    (五)组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。
    (六)组织各地区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查;统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。
    (七)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
    (八)指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
    (九)指导全市统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全市统计专业技术资格考试和从业资格认定的相关工作,监督管理各级财政安排的统计专项经费,指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。
    (十)建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定各地区、市直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导全市统计信息化系统建设。
    (十一)承办市政府交办的其他事项。

三、2018年部门预算收支基本情况

(一)收入情况

2018年我局预算收入共计1057.65万元,其中:财政预算内拨款1057.65万元。比上年增加129.85万元。

(二)支出情况

2018年我局预算支出共计1057.65万元,比上年增加129.85万元。其中基本支出758.41万元,项目支出业务性专项299.24万元。基本支出中:工资福利支出634.94万元;商品和服务支出96.3万元;对个人和家庭的补助支出27.17万元。

(三)“三公”经费预算情况

2018年公务接待费15万元,公务用车运行维护费8万元,因公出国(境)费0元,合计23万元。较上年减少没有变化。

(四)机关运行经费预算情况

2018年度机关运行经费预算数为96.3万元。其中办公费19.35万元,印刷费3.07万元,邮电费2.55万元,差旅费11.57万元,会议费7.21万元,培训费2.61万元,福利费9.29万元,公务用车运行维护费8万元等。

(五)政府采购预算情况

2018年度政府采购预算数为62.6万元。计划采购电脑、核心路由器等设备以及定点印刷、定点公车加油维修等。

(六)国有资产占有情况

我局共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(七)重点项目预算绩效目标情况说明。

我局无重点项目预算。

(八)名词解释

 1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
   2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


附表:部门预算和“三公”经费预算公开表格(表1)

部门财政拨款收支总表

单位:万元

收  入

支   出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

1057.65

一、本年支出

1057.65

经费拨款

1057.65

(一)一般公共服务支出

1057.65

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

(二)国防支出

二、政府性基金收入

(三)公共安全支出

(四)教育支出

(五)科学技术支出

(六)文化体育与传媒支出

(七)社会保障和就业支出

(八)医疗卫生与计划生育支出

(九)节能环保支出

(十)城乡社区支出

(十一)农林水支出

(十二)交通运输支出

(十三)资源勘探信息等支出

(十四)商业服务业等支出

(十五)金融支出

(十六)国土海洋气象等支出

(十七)住房保障支出

(十八)粮油物资储备支出

(十九)其他支出

二、结转下年

收 入 总计

1057.65

支 出 总 计

1057.65


附表:部门预算和“三公”经费预算公开表格(表2)

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

2010501

行政运行

758.41

758.41

2010505

专项统计业务

199.24

199.24

2010507

专项普查活动

100

100

合    计

1057.65

758.41

299.24

附表:部门预算和“三公”经费预算公开表格(表3)

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

30101

基本工资

207.48

30102

津贴补贴

145.8

30103

奖金

17.29

30104

其他社会保障缴费

56.57

30107

绩效工资

18.12

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

77.74

30199

其他工资福利支出

55.68

30201

办公费

19.35

30202

印刷费

3.07

30206

水费

5.68

30207

邮电费

2.55

30211

差旅费

11.57

30213

维修(护)费

3.53

30215

会议费

7.21

30216

培训费

2.61

30217

公务接待费

7.97

30228

工会经费

4.46

30229

福利费

9.29

30231

公务用车运行维护费

8

30299

其他商品和服务支出

11.01

30301

离休费

10.05

30302

退休费

15.8

30305

生活补助

0.51

30309

奖励金

0.77

30311

住房公积金

56.26

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.04

合  计

758.41

662.11

96.3

附表:部门预算和“三公”经费预算公开表格(表4)

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

上年预算数

本年预算数

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

23

0

8

0

8

15

23

0

8

0

8

15


附表:部门预算和“三公”经费预算公开表格(表5)

政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

0

0

0

合计

0

0

0

说明:没有此项指标


附表:部门预算和“三公”经费预算公开表格(表6)

部 门 收 支 总 表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

1057.65

一、本年支出

1057.65

经费拨款

1057.65

(一)一般公共服务支出

1057.65

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

0

(二)国防支出

二、政府性基金收入

(三)公共安全支出

三、纳入专户管理的非税收入拨款

(四)教育支出

四、上级补助收入

(五)科学技术支出

五、其他收入

(六)文化体育与传媒支出

(七)社会保障和就业支出

(八)医疗卫生与计划生育支出

(九)节能环保支出

(十)城乡社区支出

(十一)农林水支出

(十二)交通运输支出

(十三)资源勘探信息等支出

(十四)商业服务业等支出

(十五)金融支出

(十六)国土海洋气象等支出

(十七)住房保障支出

(十八)粮油物资储备支出

(十九)其他支出

二、结转下年

收入总计

1057.65

支 出 总 计

1057.65


附表:部门预算和“三公”经费预算公开表格(表7)

部 门 收 入 总 表

单位:万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他
收入

科目编码

科目名称

小计

经费
拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

2010501

行政运行

758.41

630.42

630.42

2010505

专项统计业务

199.24

197.38

197.38

2010507

专项普查活动

100

100

100

合计

1057.65

1057.65

1057.65


附表:部门预算和“三公”经费预算公开表格(表8)

部 门 支 出 总 表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

2010501

行政运行

758.41

758.41

2010505

专项统计业务

199.24

199.24

2010507

专项普查活动

100

100

合    计

1057.65

758.41

299.24



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