湘潭市统计局2017年度部门预算及三公经费情况公开
湘潭市湘潭市统计局 xttj.xiangtan.gov.cn 发布时间:2017-02-13 08:55
一、基本情况
我局为全额拨款行政单位,内设10个行政职能科室,下辖农村社会经济综合调查队、城市社会经济调查队、普查中心3个副县级事业单位以及电子计算站、统计法规稽查队、民意调查中心3个正科级事业单位;编制人数68人,其中:行政编制27人,事业编制41人;实有人数81人,其中:在职58人,离休1人,退休22人。
二、主要工作职责
⑴、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规,完成国家和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规实施情况,查处各类统计违法行为。
⑵、制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及调查计划,组织实施全市及各县(市)区国民经济核算制度和全市投入产出调查,核算全市及各县(市)区国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理全市国民经济核算工作。
⑶、组织和实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查,汇总、整理和提供普查数据。
⑷、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业及三产业统计调查,收集、汇总、整理和提供调查统计数据;综合整理和提供交通运输、邮电、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
⑸、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调度,收集、汇总、整理和提供调查统计数据;综合整理和提供对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。
⑹、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
⑺、依法审批和备案地方统计调查项目和市直各部门统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。
⑻、承办市委、市政府交办的其他事项。
三、2017年部门预算收支基本情况
(一)收入情况
2017年我局预算收入共计927.8万元。其中:财政预算内拨款927.8万元。
(二)支出情况
2017年我局预算支出共计927.8万元。其中基本支出630.42万元,项目支出业务性专项297.38万元。基本支出中:工资福利支出477.15万元;商品和服务支出87.62万元;对个人和家庭的补助支出65.65万元。
(三)“三公”经费预算情况
2017年公务接待费15万元,公务用车运行维护费8万元,因公出国(境)费0元,合计23万元。较上年减少12万元,是因为公车改革减少3台公车。
(四)机关运行经费预算情况
2017年度机关运行经费预算数为87.62万元。其中办公费19.39万元,印刷费3.08万元,邮电费2.57万元,差旅费11.8万元,会议费7.7万元,培训费2.57万元,福利费7.72万元,公务用车运行维护费8万元等。
(五)政府采购预算情况
2017年度政府采购预算数为39万元。计划采购电脑、打印机、复印机等办公设备。
附表:部门预算和“三公”经费预算公开表格(表1)
部门财政拨款收支总表
单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 927.8 | 一、本年支出 | 927.8 |
| 经费拨款 | 927.8 | (一)一般公共服务支出 | 927.8 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
| (二)国防支出 |
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| 二、政府性基金收入 |
| (三)公共安全支出 |
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| (四)教育支出 |
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| (五)科学技术支出 |
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| (六)文化体育与传媒支出 |
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| (七)社会保障和就业支出 |
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| (八)医疗卫生与计划生育支出 |
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| (九)节能环保支出 |
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| (十)城乡社区支出 |
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| (十一)农林水支出 |
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| (十二)交通运输支出 |
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| (十三)资源勘探信息等支出 |
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| (十四)商业服务业等支出 |
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| (十五)金融支出 |
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| (十六)国土海洋气象等支出 |
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| (十七)住房保障支出 |
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| (十八)粮油物资储备支出 |
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| (十九)其他支出 |
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| 二、结转下年 |
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| 收 入 总计 | 927.8 | 支 出 总 计 | 927.8 |
附表:部门预算和“三公”经费预算公开表格(表2)
一般公共预算支出表
单位:万元
| 功能分类科目 | 预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 2010501 | 行政运行 | 630.42 | 630.42 |
| ||
| 2010505 | 专项统计业务 | 197.38 |
| 197.38 | ||
| 2010507 | 专项普查活动 | 100 |
| 100 | ||
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| 合 计 | 927.8 | 630.42 | 297.38 | ||
附表:部门预算和“三公”经费预算公开表格(表3)
一般公共预算基本支出表
单位:万元
| 经济分类科目 | 基本支出 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 171.24 | 171.24 |
| |
| 30102 | 津贴补贴 | 122.76 | 122.76 |
| |
| 30103 | 奖金 | 14.27 | 14.27 |
| |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 47.99 | 47.99 |
| |
| 30107 | 绩效工资 | 15.24 | 15.24 |
| |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.61 | 64.61 |
| |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 41.04 | 41.04 |
| |
| 30201 | 办公费 | 19.39 |
| 19.39 | |
| 30202 | 印刷费 | 3.08 |
| 3.08 | |
| 30206 | 电费 | 5.64 |
| 5.64 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.57 |
| 2.57 | |
| 30211 | 差旅费 | 11.8 |
| 11.8 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 3.59 |
| 3.59 | |
| 30215 | 会议费 | 7.7 |
| 7.7 | |
| 30216 | 培训费 | 2.57 |
| 2.57 | |
| 30217 | 公务接待费 | 8.21 |
| 8.21 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.71 |
| 3.71 | |
| 30229 | 福利费 | 7.72 |
| 7.72 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8 |
| 8 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.64 |
| 3.64 | |
| 30301 | 离休费 | 8.15 | 8.15 |
| |
| 30302 | 退休费 | 4.37 | 4.37 |
| |
| 30311 | 住房公积金 | 46.9 | 46.9 |
| |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6.23 | 6.23 |
| |
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| 合 计 | 630.42 | 542.8 | 87.62 | |
附表:部门预算和“三公”经费预算公开表格(表4)
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
| 上年预算数 | 本年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公 出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公 出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 35 | 0 | 20 | 0 | 20 | 15 | 23 | 0 | 8 | 0 | 8 | 15 |
附表:部门预算和“三公”经费预算公开表格(表5)
政府性基金预算支出表
单位:万元
| 功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
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| 0 | 0 | 0 | ||
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| 合计 | 0 | 0 | 0 | ||
说明:没有此项指标
附表:部门预算和“三公”经费预算公开表格(表6)
部 门 收 支 总 表
单位:万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 927.8 | 一、本年支出 | 927.8 |
| 经费拨款 | 927.8 | (一)一般公共服务支出 | 927.8 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 0 | (二)国防支出 |
|
| 二、政府性基金收入 |
| (三)公共安全支出 |
|
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
| (四)教育支出 |
|
| 四、上级补助收入 |
| (五)科学技术支出 |
|
| 五、其他收入 |
| (六)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
| (七)社会保障和就业支出 |
|
|
|
| (八)医疗卫生与计划生育支出 |
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|
| (九)节能环保支出 |
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|
| (十)城乡社区支出 |
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|
| (十一)农林水支出 |
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|
| (十二)交通运输支出 |
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|
| (十三)资源勘探信息等支出 |
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|
| (十四)商业服务业等支出 |
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|
| (十五)金融支出 |
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|
| (十六)国土海洋气象等支出 |
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|
| (十七)住房保障支出 |
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|
| (十八)粮油物资储备支出 |
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|
| (十九)其他支出 |
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| 二、结转下年 |
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| 收入总计 | 927.8 | 支 出 总 计 | 927.8 |
附表:部门预算和“三公”经费预算公开表格(表7)
部 门 收 入 总 表
单位:万元
| 功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 2010501 | 行政运行 | 630.42 | 630.42 | 630.42 |
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| 2010505 | 专项统计业务 | 197.38 | 197.38 | 197.38 |
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| 2010507 | 专项普查活动 | 100 | 100 | 100 |
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| 合计 | 927.8 | 927.8 | 927.8 |
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附表:部门预算和“三公”经费预算公开表格(表8)
部 门 支 出 总 表
单位:万元
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 2010501 | 行政运行 | 630.42 | 630.42 |
| ||
| 2010505 | 专项统计业务 | 197.38 |
| 197.38 | ||
| 2010507 | 专项普查活动 | 100 |
| 100 | ||
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| 合 计 | 927.8 | 630.42 | 297.38 | ||
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